你会给管家婆软件操作月末结账吗
月末了,又到了该给管家婆软件进行结账的时候,以便生成相关的财务报表数据。你知道月末如何结账才能结转过去呢?今天来和小编一起学习下管家婆财贸系列软件月末结账怎么处理吧!
注意:管家婆财贸系列软件操作月结存的时候必须先进销存结账然后才能财务结账。
一,进销存月末结账
1,打开软件,上方点击业务处理-成本管理-成本计算
①在弹出的成本计算页面点击下一步选择全部存货计算商品。
②选择全部存货点击下一步。
③进行计算成本,自动计算完成。(注意:如成本计算过程中提示输入成本价,是因为进货时没有输入进货单价,此时在弹出的框里输入对应的成本价即可。)
2,业务处理-月末处理-进销存期末结账,在弹出的界面点击期末结账,在弹出本月期末结账成功后点确定即可。(注:进销存期末结账完成后软件下面的业务期间日期会随之发生变化-说明进销存已月结成功)
二,财务月末结账
1,软件上方点击总账-审核,弹出的窗口默认配置不动点击确定进入当月所有未审核的凭证,点击批量审核即可完成操作。
2、凭证批量审核完成后点击总账-记账,会弹出“记账过程不可逆”的提示窗口,点击确定后会提示记账成功以及一共记账了多少凭证,点击确定即可。
记账操作完成后点击总账-结转损益,在弹出的结转损益界面勾选上“结转损益后凭证立即记账”和“结转损益后立即期末结账”这两个选项后点确定,提示“损益结转”成功后点击关闭会提示“结账后不能再输入本期间新的凭证,所以在结账之前应先将所有凭证审核,记账,并结转损益”点击确定就会提示会计结账已完成,随之软件下面会计期间日期也随之发生变化。(说明:软件月末结账成功。)
三,软件中月结存后,如果发现账务数据或者进销存数据有问题需要修改,要进行反结账回到上月会计期间去修改单据(反结账是先反会计账再去反进销存账务)。
1,会记账反结账步骤
总账-辅助工具-反结账-反记账-反审核(注意:17.5及以上版本已经取消反记账功能,可以按ctrl+alt+h快捷键进行反记账操作。)
2,进销存账反结账步骤
业务处理--月末处理--进销存期末反结账
操作完会计账反结账和进销存账反结账后就可以修改上月会计期间以及业务期间的单据和凭证了。等修改完以后再按照结账步骤重新操作一遍结账流程即可。
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